- Menu przedmiotowe
- Prawo lokalne
- Uchwały Rady Gminy
- Uchwały 2003-2019
- Uchwały 2009
Uchwała nr XXXVII/200/09 z dnia 21 grudnia 2009
Uchwała nr XXXVII/200/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 grudnia 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09, XXXIII/182/09, XXXIV/188/09, XXXV/190/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09, 49/09, 53/09, 57/09, 60/09, 62/09 wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 13 607 536,98
– zmniejsza się o kwotę -65 625,00
po zmianie plan dochodów wynosi 13 541 911,98
– dochody majątkowe 764 532,69
– dochody bieżące 12 777 379,29
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 386 235,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 378 360,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 984 954,00
b) dochody własne w tym: 5 155 676,98
– dotacje na zadania własne 580 839,00
– środki z pozostałych źródeł 847 786,98
2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 872 510,33
– zmniejsza się o kwotę -65 625,00
po zmianie plan wydatków wynosi 14 806 885,33
z tego:
a) wydatki bieżące 11 794 752,98
w tym:
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 012 132,35
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi -1 264 973,35
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -220 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -629 000,00
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -65 973,35
5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
UZASADNIENIE
Minister Finansów pismem Nr ST/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 44.375,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
Dochody dział 758 rozdział 75801 § 2920.
Wydatki dział 801 rozdział 80101 § 4270.
W planie dochodów w dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan dotacji o kwotę 234.547,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi Gawroniec – Polskie Łąki.
W wyniku ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, czynności cywilnoprawnych i wpływów z opłaty skarbowej uaktualnia się plan dochodów w dziale 756 o kwotę 124.547,00 zł.
Plan dochodów po zmianie 13.541.911,98 zł.
W planie wydatków:
a) w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych (przesunięcie z działu 700 rozdział 70095),
b) w dziale 700 rozdział 70095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.100,00 zł
c) w dziale 750 rozdział 75022 zwiększono plan o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na diety dla Rady Gminy (przesunięcie z działu 700 rozdział 70095),
d) w dziale 801 zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł,
e) na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki przesunięto w dziale 851 rozdział 85154 kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
f) w dziale 921 rozdział 92109 zwiększono plan o kwotę 3.500,00 zł zabezpieczając wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich (przesunięcie z działu 700 rozdział 70095).
Plan wydatków po zmianie 14.806.885,33 zł.
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w punkcie 6 zadanie „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030917c Polskie Łąki -Gawroniec III etap” zwiększono udział własny gminy o kwotę 234.547,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki pochodzące z innych źródeł o powyższą kwotę.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki