- Menu przedmiotowe
- Prawo lokalne
- Uchwały Rady Gminy
- Uchwały 2003-2019
- Uchwały 2003
Uchwała nr X/98/2003 z dnia 30 grudnia 2003
Uchwała nr X/98/2003
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 grudnia 2003
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)
Uchwala się co następuje:
§ 1
Określa się prognozowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości:
1. W § 1 pkt 1 „DOCHODY” według załącznika Nr 1 6 938 666
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone , wg porozumień i subwencje w tym: 4 299 926
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 1a 409 050
– dotacje wg porozumień według załącznika Nr 1 b 27 990
– subwencje według załącznika Nr 1 c 3 862 886
b) dochody własne 2 638 740
2. W § 1 pkt 2 „WYDATKI” według załącznika Nr 2 8 820 666
z tego:
a) wydatki bieżące 6 523 666
w tym: rezerwa ogólna do wys. 1% planu wydatków 3 0 000
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 087 373
b) wydatki majątkowe 2 297 000
w tym : rezerwa celowa do wys. 5 % planu wydatków 150 000
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi -1 882 000
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Toruniu -382 000
– emisja obligacji komunalnych -1 500 000
5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych według Załącznika Nr 3. 2 297 000
6. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2003-2005 według Załącznika Nr 4.
7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według
Załącznika Nr 5. 61 900
8. Określa się prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne według Załącznika Nr 6.
9. Ustala się wykaz spłat zobowiązań długoterminowych – pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według Załacznika Nr 7.
10. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora
finansów publicznych według Załącznika
Nr 8 537 000
11. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych według Załącznika Nr 9 63 000
12. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według Załącznika Nr 10
13. Określa się przychody i rozchody na spłatę pożyczek
oraz kredytów według Załącznika Nr 11. 359 050
14. Określa się plan finansowy ZGK – przychodów i rozchodów według
Załącznika Nr 12. 594 315
§ 2
Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki w ciągu roku budżetowego na pokrycie bieżącego niedoboru budżetowego.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.
§ 4
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
Budżet Gminy Bukowiec na rok 2004 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednstek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2004.
Planowane dochody w wysokości 6.938.666,00 są zgodne z Załącznkiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 8.820.666,00. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Załączniki
X_98_2003 BUDŻET NA 2004 (215,50KB)
X_98_2003 BUDŻET NA 2004 stabowisko (22,50KB)