Zarządzenie nr 45/09 z dnia 18 września 2009
Zarządzenie nr 45/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 18 września 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12 797 284,98
– zwiększa się o kwotę 0,00
– zmniejsza się o kwotę -3 700,00
po zmianie plan dochodów wynosi 12 793 584,98
– dochody majątkowe 576 582,69
– dochody bieżące 12 217 002,29
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 123 820,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 160 320,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00
b) dochody własne w tym: 4 669 764,98
– dotacje na zadania własne 534 739,00
– środki z pozostałych źródeł 659 836,98
2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 859 334,98
– zwiększa się o kwotę 73 173,11
– zmniejsza się o kwotę -76 873,11
po zmianie plan wydatków wynosi 14 855 634,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 497 625,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 358 009,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000
5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
UZASADNIENIE
W planie dochodów na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-W/2/09 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę 3.700,00 zł w dziale 750 rozdział 75011, jednocześnie zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, 4210 o powyższą kwotę.
W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1) w dziale 700 rozdział 70005 dokonano przesunięć na kwotę 12.000,00 zł pomiędzy paragrafami, zabezpieczając w ten sposób wydatki na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych oraz zakup usług pozostałych.
2) w dziale 750
a) rozdział 75011 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 0,11 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) w rozdziale 75023 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 7.500,00 zł, zabezpieczając w ten spoób wydatki na zakup usług pozostałych w administracji, podróże służbowe pracowników i zmniejszono w tym rozdziale wydatki o kwotę 8.000,00 zł,
c) w rozdziale 75075 zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75023) z przeznaczeniem na opracowanie strony internetowej gminy Bukowiec oraz na wydatki związane z organizacją inscenizacji „Bitwa pod Bukowcem 1939/2009″,
d) w rozdziale 75095 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
3) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł w § 4270 z przeznaczeniem na remont dachu budynku OSP w Przysiersku.
4) w dziale 801 na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć na łączną kwotę 31.373,00 zł, zabezpieczając w ten sposób wydatki na bieżącą działalność SP Bukowiec, SP Przysiersk, SP Różanna, Gimnazjum Korytowo, Przedszkola Bukowiec i Przedszkola Przysiersk.
5) na wniosek Pełonomocnika Wójta ds.Profilaktyki w dziale 851 rozdział 85154 dokonano przesunięcia kwoty 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
6) w dziale 852 rozdział 85219 na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Załączniki