Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 44/09 z dnia 3 września 2009

Zarządzenie nr 44/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 września 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12 797 284,98
–  zwiększa się o kwotę 0,00
–  zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi 12 797 284,98
– dochody majątkowe 576 582,69
– dochody bieżące 12 220 702,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 127 520,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 164 020,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00

b) dochody własne w tym: 4 669 764,98
– dotacje na zadania własne 534 739,00
– środki z pozostałych źródeł 659 836,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 859 334,98
– zwiększa się o kwotę 24 000,00
– zmniejsza się o kwotę -24 000,00
po zmianie plan wydatków wynosi 14 859 334,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 501 325,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 358 009,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000

5. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
Dział 700
W rozdziale 70005 przesunięto kwotę 8.000,00 zł pomiędzy § 4210 a § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w gospodarce mieszkaniowej
Dział 750
W rozdziale 75023 zmniejszono § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono § 4300 o powyższą kwotę z przeznaczeniem na zakup usług. W § 4370 zmniejszono kwotę 4.000,00 zł i przesunięto do rozdziału 75075 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją gminy.
Dział 801
Na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w następujących rozdziałach:
1) w rozdziale 80101 zmniejszono § 4360, 4370, 4410, 4700, 4740 w łącznej wysokości 3.200,00 zł, a zwiększono § 4260, 4300 o kwotę 2.800,00 zł,
2) w rozdziale 80104 zmniejszono § 4230, 4270, 4300, 4370, 4700, 4740, 4750 w łącznej wysokości 3.900,00 zł, a zwiększono § 4210, 4260 o kwotę 4.300,00 zł,
3) w rozdziale 80110 przesunięto kwotę 200,00 zł pomiędzy § 4350 a § 4370.
Przesunięcia w dziale 801 zabezpieczają wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych: SP Bukowiec, SP Różanna, Przedszkola w Bukowcu, Przedszkola w Przysiersku oraz Gimnazjum w Korytowie.
Dział 852
Na wniosek Kierownika GOPS dokonano następujących przesunięć:
1) w rozdziale 85212 zmniejszono § 4010 o kwotę 1.700,00 zł i jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę wydatki w § 4300, 4740, 4750,
2) w rozdziale 85219 zwiększono § 4300 o kwotę 600,00 zł, jednocześnie zmniejszając w rozdziale 85295 § 4300.
Zabezpiecza się w ten sposób środki na rzeczowe wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na świadczenia rodzinne.
Dział 900
W rozdziale 90004 dokonuje się przesunięcia o kwotę 600,00 zł pomiędzy § 4210 a § 4300 z przeznaczeniem zakup usług w zakresie utrzymania zieleni.
Dział 926
Zwiększa się w rozdziale 92601 § 4260 o kwotę 800,00 zł, a zmniejsza w rozdziale 92695 § 4300 o powyższą kwotę. Zwiększone środki zabezpieczają wydatki – zakup energii do oświetlenia obiektów sportowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki


DOCZarządzenie Nr 44/09 - skan (811,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego