Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 40/09 z dnia 11 sierpnia 2009

Zarządzenie nr 40/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 11 sierpnia 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1   12 658 781,98
–  zwiększa się o kwotę                  8 903,00
–  zmniejsza się o kwotę                     0,00
po zmianie plan dochodów wynosi     12 667 684,98
– dochody majątkowe   576 582,69
– dochody bieżące   12 091 102,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym:  8 187 023,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5      2 223 523,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6   2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7  20 921,00
– subwencje z budżetu państwa         5 940 579,00

b) dochody własne w tym:        4 480 661,98
– dotacje na zadania własne             475 236,00
– środki z pozostałych źródeł    659 836,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2       14 720 831,98
– zwiększa się o kwotę                 18 803,00
– zmniejsza się o kwotę                 -9 900,00
po zmianie plan wydatków wynosi         14 729 734,98
z tego:
a) wydatki bieżące           11 500 484,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków  7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe    3 229 250,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne  0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi               2 062 050,00

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy    -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy    -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy    -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)    -350 000

5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-37/09 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 5.083,00 zł w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych. Wydatki dział 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-36/09 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 3.810,00 zł w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zarudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Wydatki dział 852 rozdział 85219 § 4010, 4040, 4110, 4120.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1) w dziale 750 rozdział 75023 zmniejszono § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii.
2) w dziale 754 dokonano przesunięcia o kwotę 6.000,00 zł: zmniejszono w rozdziale 75412 § 4210, jednocześnie zwiększając w rozdziale 75414 § 4210. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na zakup wyposażenia do magazynu OC.
3) na wniosek Dyrektora SP w Bukowcu dokonuje się przesunięć o kwotę 600,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 pomiędzy: zmniejsza § 4370, 4410, a zwiększa § 4170. Zabepiecza się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
4) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852: zmniejszono w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, natomiast zwiększono w rozdziale 85219 § 4300 o kwotę 1.400,00 zł oraz w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 600,00 zł. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na przesyłki pocztowe oraz transport żywności z Chojnickiego Banku Żywności.
5) w dziale 900 zmniejszono w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę w rozdziale 90015 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza oświetlania drogowego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki


DOCZarządzenie Nr 40/09 - skan (754,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego