- Menu przedmiotowe
- Prawo lokalne
- Zarządzenia Wójta
- Zarządzenia 2006-2019
- Zarządzenia 2009
Zarządzenie nr 37/09 z dnia 27 lipca 2009
Zarządzenie nr 37/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 27 lipca 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09 wprowadzam następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 12 657 649,98
– zwiększa się o kwotę 1 132,00
– zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi 12 658 781,98
– dochody majątkowe 576 582,69
– dochody bieżące 12 082 199,29
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 181 930,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 218 430,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00
b) dochody własne w tym: 4 476 851,98
– dotacje na zadania własne 471 426,00
– środki z pozostałych źródeł 659 836,98
2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 14 719 699,98
– zwiększa się o kwotę 11 932,00
– zmniejsza się o kwotę -10 800,00
po zmianie plan wydatków wynosi 14 720 831,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 491 581,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 229 250,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000
5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji:
– w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 132,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatki dział 801 rozdział 80195 § 4300.
– w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Wydatki dział 852 rozdział 85214 § 3110.
W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
– w dziale 010 rozdział 01095 zmniejszono § 4170, 4210, jednocześnie zwiększając § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług,
– w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono § 4210, 4270, jednocześnie zwiększając § 4260, 4300 o łączną kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług,
– na wniosek Dyrektora SP w Różannie dokonano zmian na łączną kwotę 3.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101: zmniejszono § 4040, 4280, 4350, 4370, 4410, 4740, jednocześnie zwiększając § 4210. Zabezpiecza się w ten sposób zakup materiałów i wyposażenia dla placówki,
– na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w dziale 801 rozdział 80114 na kwotę 800,00 zł: zmniejszono § 4370, 4700, 4750, jednocześnie zwiększając § 4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników,
– w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 500,00 zł: zmniejszono § 4210, jednocześnie zwiększając § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Załączniki