Zarządzenie Nr 37/06 z dnia 16 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 37/06
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 16 sierpnia 2006r.
w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2007.
Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/253/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 maja 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowości budżetu i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:
§ 1
Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2007 rok według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Wójt Gminy Bukowiec zobowiązuje się do poinformowania mieszkańców gminy o założeniach zawartych w Załączniku Nr 1.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym przyjmuje się założenia do projektu budżetu gminy na rok 2007.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/06
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 16 sierpnia 2006r.
Założenia do projektu budżetu Gminy Bukowiec na 2007 rok.
I. Założenia ogólne
Planuje się opracować budżet zrównoważony.
Planowane zadania w zakresie inwestycji:
a) modernizacja dróg gminnych,
b) przebudowa drogi Krupocin-Branica,
c) modernizacja hydrofornii w Korytowie,
d) modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy,
e) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przysiersku i Różannie – dokumentacja projektowa,
f) kanalizacja Krupocin – Branica – Bukowiec – dokumentacja projektowa,
g) przebudowa drogi powiatowej Gawroniec – Gruczno.
Planowane zadania bieżące
a) remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,
b) remont świetlic wiejskich,
c) bieżące remonty szkół i przedszkoli.
Przewidywane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na rok objęty planem:
a) zakładana inflacja w przedziale 1,7% – 3,4%
b) przewidywane dochody – minus 5,0%
II. Prognoza dotycząca dochodów
Zakładane dochody budżetowe gminy wyniosą 9.000.000,00 zł
Zakłada się podwyższenie dochodów z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat według wskaźników wzrostów przyjętych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz w ustawie o opłacie skarbowej.
Zakłada się wzrost czynszów najmu za lokale mieszkalne w wysokości 2 %.
Zakłada się utrzymanie poziomu ulg i zwolnień ustalonych uchwałami Rady Gminy.
III. Prognoza dotycząca wydatków
Planowane wydatki budżetu gminy wyniosą 9.000.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne wyniosą ogółem 5 % planu wydatków, w tym ze środków własnych gminy 5 %.
Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźników obwieszczanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Stawki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy według wskaźników wynikających z ustawy budżetowej państwa.
Rezerwa ogólna w wysokości 1 % wydatków budżetowych
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami o ZFŚS.