Zarządzenie nr 49/09 z dnia 15 października 2009
Zarządzenie nr 49/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 15 października 2009
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09 wprowadzam następujące zmiany:
. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 13 184 776,98
– zwiększa się o kwotę 182 998,00
– zmniejsza się o kwotę -799,00
po zmianie plan dochodów wynosi 13 366 975,98
– dochody majątkowe 861 129,69
– dochody bieżące 12 505 846,29
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 260 019,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 296 519,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00
b) dochody własne w tym: 5 106 956,98
– dotacje na zadania własne 580 739,00
– środki z pozostałych źródeł 659 836,98
2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 15 246 826,98
– zwiększa się o kwotę 231 607,00
– zmniejsza się o kwotę -49 408,00
po zmianie plan wydatków wynosi 15 429 025,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 699 016,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 730 009,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -177 000
5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Wójt Gminy
/-/mgr Adam Licznerski
UZASADNIENIE
Na podstawie decyzji Nr 11/09 z dnia 1 października 2009 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan dotacji w dziale 751 rozdział 75113 o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dochody dział 751 rozdział 75113 § 2010, wydatki dział 751 rozdział 75113 § 4210.
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-52/09 z dnia 30 września 2009 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył o kwotę 135.209,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dochody dział 852 rozdział 85212 § 2010, wydatki dział 852 rozdział 85212 § 3110, 4010, 4110, 4210, 4300.
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-53/09 z dnia 2 października 2009 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył o kwotę 880,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dochody dział 852 rozdział 85213 § 2010, wydatki dział 852 rozdział 85213 § 4130.
Jednocześnie Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył o kwotę 799,00 zł plan dotacji w dziale 852 rozdział 85213 § 2030. Wydatki dział 852 rozdział 85213 § 4130.
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-54/09 z dnia 6 października 2009 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył o kwotę 46.799,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody dział 854 rozdział 85415 § 2030, wydatki dział 854 rozdział 85415 § 3240.
Ponadto w planie wydatków dokonano nastepujących przesunięć:
– w dziale 754 rozdział 75412 przesunięto kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w budynkach OSP na terenie gminy,
– w dziale 801 rozdział 80101 na wniosek Dyrektora SP w Przysiersku przesunięto kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły,
– w dziale 801 rozdział 80110 na wniosek Dyrektora Gimnazjum przesunięto kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku gimnazjum.
Wójt Gminy
/-/mgr Adam Licznerski
Załączniki