Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 47/09 z dnia 30 września 2009

Zarządzenie nr 47/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 września 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1 13 184 776,98
– zwiększa się o kwotę 0,00
– zmniejsza się o kwotę 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi 13 184 776,98
– dochody majątkowe 861 129,69
– dochody bieżące 12 323 647,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym: 8 123 820,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 2 160 320,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7 20 921,00
– subwencje z budżetu państwa 5 940 579,00

b) dochody własne w tym: 5 060 956,98
– dotacje na zadania własne 534 739,00
– środki z pozostałych źródeł 659 836,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2 15 246 826,98
– zwiększa się o kwotę 14 374,00
– zmniejsza się o kwotę -14 374,00
po zmianie plan wydatków wynosi 15 246 826,98
z tego:
a) wydatki bieżące 11 516 817,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe 3 730 009,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 062 050,00

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) -350 000
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -177 000

5. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1) w dziale 700 przesunięto kwotę 600,00 zł zmniejszając w rozdziale 70005 § 4260, jednocześnie zwiększając w rozdziale 70095 § 4120. Zabezpieczono środki na wypłatę składek na Fundusz Pracy.
2) w dziale 750:
a) w rozdziale 75022 przesunięto między § 3030 a § 4700 kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Rady Gminy,
b) w rozdziale 75023 zmniejszono kwotę 1.500,00 zł w § 3020, 4740 i przesunięto ją do rozdziału 75075 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług promujących Gminę Bukowiec.
3) w dziale 801:
a) na wniosek Dyrektora SP Przysiersk dokonano przesunięcia w rozdziale 80101 i 80146. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80101 § 4270, 4280, 4350, 4410, 4740 oraz w rozdziale 80146 § 4300, 4410 w łącznej wysokości 8.280,00 zł, jednocześnie zwiększono o powyższą kwotę plan wydatków w rozdziale 80101 § 4170, 4210 z przeznaczeniem na zakup wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup farb do remontowanych pomieszczeń w budynku szkolnym,
b) na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Korytowie zwiększa się plan w rozdziale 80110 § 4410 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w § 4740, 4750. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na podróże służbowe pracowników.
3) na wniosek pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki dokonuje się przesunięcia kwoty 794,00 zł zmniejszając plan w dziale 851 pomiędzy rozdziałem 85153 § 4170, a zwiększając rozdział 85154 § 4210. Zabezpiecza się w ten sposób wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
4) na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przesunięć w dzie 852 rozdział 85219 w kwocie 1.300,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w § 3020, 4370 jednocześnie zwiększając § 4210. Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki


DOCZarządzenie Nr 47/09 - skan (704,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego