Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 34/09 z dnia 30 czerwca 2009

Zarządzenie nr 34/09
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 30 czerwca 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 12 Uchwały Nr XXIV/131/08 r. Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządza się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX/157/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09 wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 pkt 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 1       12 385 871,98
– zwiększa się o kwotę         17 528,00
– zmniejsza się o kwotę                 0,00
po zmianie plan dochodów wynosi     12 403 399,98
– dochody majątkowe         576 582,69
– dochody bieżące          11 826 817,29

w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień i subwencje w tym:                     7 986 680,00
– dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5     2 218 430,00
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6     2 000,00
– dotacje na podstawie porozumień między j.s.t. według załącznika Nr 7     20 921,00
– subwencje z budżetu państwa     5 745 329,00

b) dochody własne w tym:    4 416 719,98
– dotacje na zadania własne     470 294,00
– środki z pozostałych źródeł    659 836,98

2. W § 2 pkt 1 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok” według załącznika Nr 2       14 270 921,98
– zwiększa się o kwotę             38 808,00
– zmniejsza się o kwotę          -21 280,00
po zmianie plan wydatków wynosi      14 288 449,98
z tego:
a) wydatki bieżące     11 540 699,98
w tym: rezerwa ogólna do wysokości 1% planu wydatków 7.000,00 zł
– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 15.000,00 zł
b) wydatki majątkowe    2 747 750,00
w tym: – rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 0,00 zł

3. Planowany deficyt budżetowy wynosi      1 885 050,00

4. Ustala się źródło pokrycia deficytu
– kredyt bankowy długoterminowy        -100 000
– kredyt bankowy długoterminowy        -380 000
– kredyt bankowy długoterminowy        -1 055 050
– przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)  -350 000

5. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-27/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. zwiększył plan dochodów w dziale 854 rozdział 85415 w wysokości 17.528,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „wyprawka szkolna”. Wydatki dział 854 rozdział 85415 § 3260.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1) w dziale 750 rozdział 75022 zmniejszono § 4700 o kwotę 800,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi Rady Gminy,
2) w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono § 4210 o kwotę 1.200,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług,
3) na wniosek Kierownika GOPS w dziale 852 dokonano następujących przesunięć:
– w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (przesunięcie z rozdziału 85295 § 3110),
– w rozdziale 85212 zmniejszono § 4010, 4210, 4370 w łącznej wysokości 3.600,00 zł, jednocześnie zwiększając o powyższą kwotę § 4300,
– w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.250,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla podopiecznych GOPS (przesunięcie z rozdziału 85295 § 3110),
– w rozdziale 85219 § 4040 zmniejszono plan o kwotę 1.430,00 zł, jednocześnie zwiększając plan w rozdziale 85295 § 4300 z przeznaczeniem na usługi transportowe na przewóz żywności z Chojnickiego Banku Żywności.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki


DOCZarządzenie Nr 34/09 - skan (671,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego